Financiële toelichting

Product Armoedebeleid

Product Armoedebeleid

In het onderdeel Armoedebeleid zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de Nieuwegein Stadspas betaald, de collectieve zorgverzekering, de individuele minimaregelingen en de uitkeringen voor energiearmoede. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan:

Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024

Product

Armoedebeleid

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

5.899

4.337

3.907

3.990

4.024

Baten

620

0

0

0

0

Saldo

5.279

4.337

3.907

3.990

4.024

De lasten voor het product Armoedebeleid dalen ten opzichte van 2023 met € 1.562.000 hetgeen wordt verklaard door de volgende onderdelen.

Plan van Aanpak Energiearmoede, lagere lasten € 1.200.000 en lagere baten € 620.000

De middelen uit het Plan van Aanpak Energiearmoede 2023 - 2025 (raadsnummer 2023-279)

zijn gedurende deze hele periode beschikbaar. De lasten en baten van de jaarschijf 2025 zijn ten opzichte van 2024 lager, omdat het zwaartepunt van de maatregelen, zoals de isolatieacties en energie-uitkeringen voornamelijk in 2024 lag. In 2025 is een initieel budget beschikbaar van (afgerond) € 700.000. Eventuele restantmiddelen uit 2024 worden via resultaatbestemming toegevoegd.

Financiële problemen ondernemers, lagere lasten € 287.000
Dit budget betreft het restant TONK-middelen en is middels resultaatbestemming in Technische wijzigingen 2023 en 2024 overgeheveld naar 2024, ter besteding in het jaar 2024. Dit budget is in de primitieve begroting 2025 niet beschikbaar.

Inkomensondersteuning en collectieve zorgverzekering, hogere lasten € 233.000
De lasten Inkomensondersteuning zijn aangepast, als gevolg van de 1e Begrotingswijziging 2024 met structurele doorwerking van WIL (€ 156.000). Daarnaast is in 2024 eenmalig het budget Collectieve Zorgverzekering aangepast, in verband met lagere afname pakketten (€ 77.000). Vooralsnog wordt op dit punt de begroting van WIL in 2025 gevolgd.

JongerenperspectiefFonds (JPF), lagere lasten € 126.000
De lasten zijn ten opzichte van 2024 gedaald, omdat via resultaatbestemming de budgetten incidenteel zijn verhoogd in 2024. Het jaar 2025, met een resterend budget van € 50.000, is het laatste jaar van dit project.

Stadsgeldbeheer, lagere lasten € 165.000
In 2023 zijn tijdelijke middelen toegekend voor dit project. Deze lopen tot en met 2024, en zijn daarom niet meer begroot.

Overige lasten Armoedebestrijding, lagere lasten € 20.000
Het resterende verschil is een samenstel van diverse kleine voor- en nadelen, die niet verder worden toegelicht.

De lasten en baten in het verloop van het meerjarenperspectief dalen, omdat het Plan van Aanpak Energiearmoede in 2025 (behoudens eventuele overheveling restantmiddelen) eindigt.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2024 11:27:51 met de export van 10/30/2024 11:20:38