Financiële toelichting

Product Inkomensvangnet

Product Inkomensvangnet

In het onderdeel Inkomensvangnet zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel met name de bijdrage voor de WIL betaald. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan:

Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024

Product

Inkomensvangnet

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

30.787

33.469

34.433

35.428

35.428

Baten

20.254

22.564

23.190

23.834

23.834

Saldo

10.533

10.905

11.243

11.594

11.594

De lasten van dit product nemen ten opzichte van 2024 met € 2.682.000 toe. Daarnaast nemen de baten met € 2.310.000 toe. Dit wordt als volgt verklaard.

Bijstand, hogere lasten € 2.405.000 en hogere baten € 2.339.000
Voor de gebundelde uitkeringen Participatiewet (BUIG P-wet) wordt door het Rijk een beschikking afgegeven op basis van een door het Rijk zelf opgestelde berekening, waarbij wordt uitgegaan van een vergoeding aan de gemeente volgens een norm-aantal voor de uitkeringen. Wanneer een gemeente meer uitkeringsgerechtigden heeft dan deze norm, dan zijn de baten voor de uitkeringen vanuit het Rijk niet voldoende om de lasten van de uitkeringen mee te dekken. Dit is de situatie waarin Nieuwegein zich ook bevindt. Als zogenaamde "nadeel-gemeente" betalen wij een deel van de uitkeringslasten uit de algemene middelen. In de begroting is rekening gehouden met de door de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) opgegeven prognose van het aantal uitkeringen en de per 1 juli 2024 structurele verhoging van de uitkeringen als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon. De kostenstijging op de BUIG komt daarmee niet door een stijging van het aantal klanten, maar door een verhoging van de uitkering.

Toeslagenaffaire, lagere lasten € 231.000
Voor de uitvoering van de Wet Hersteloperatie Toeslagen hebben we in 2021 een eenmalig bedrag gekregen. Voor de begeleiding van gedupeerde inwoners ontvangen we een vaste vergoeding per geholpen gedupeerde. Gemaakte kosten voor het inzetten van voorzieningen krijgen we met terugwerkende kracht vergoed. Het restantbudget per 2024 is € 231.000 en is zolang de afwikkeling duurt beschikbaar. Overgehouden middelen worden elk jaar bij de jaarrekening overgeheveld voor dit doel. Om die reden is in de primitieve begroting 2025 geen bedrag begroot, waardoor het verschil ten opzichte van de begroting 2024 ontstaat.

BBZ, lagere lasten € 205.000 en lagere baten €98.000

De bijstand voor zelfstandigen (BBZ) is een vraaggestuurde regeling. We volgen hier de goedgekeurde begroting van de GR WIL over 2025.

Organisatiekosten WIL, € 605.000 hogere lasten
Voor 2025 en volgende jaren is rekening gehouden met de structurele CAO ontwikkeling en hogere kosten voor met name ICT en meer inzet van ingehuurd personeel bij financiën.

Binnen het product zijn diverse kleine financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2024
(zoals indexering van baten en lasten), die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2024 11:27:51 met de export van 10/30/2024 11:20:38